有冲红发票该如何报税

收到红冲发票后,报税的具体步骤如下:

确认红冲发票

将红冲发票信息反馈给开票方,确认发票作废。

登录申报系统

打开电子税务局平台或登录国税网上申报系统。

进入申报界面

选择“发票数据”模块或“增值税纳税申报表”。

填写红冲发票信息

根据发票代码、号码等信息找到红冲发票。

填写实际发生金额,进行申报。

调整当期税额

根据税法规定,相应调整当期税额。

注意申报细节

在《增值税纳税申报表》中,将冲红发票的金额和税额以负数形式填列。

在“本期发生额”中填列正数和负数的合计数。

如果企业同时存在一般纳税和简易计税项目,需要在不同项目中分别填写冲红发票的负数金额。

提交申报

确认信息无误后提交申报。

等待审核

税务局审核通过后,可以在电子税务局查看红冲结果。

请注意,红冲发票必须在开票当月内进行操作,超过期限将无法红冲。

本文来自作者[fushunshifangaodengzhuank]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/kuaiji/1259604.html

赞 (0)

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • fushunshifangaodengzhuank
    fushunshifangaodengzhuank 2026年10月05日

    我是公众科技网的签约作者“fushunshifangaodengzhuank”!

  • fushunshifangaodengzhuank
    fushunshifangaodengzhuank 2026年10月05日

    希望本篇文章《有冲红发票该如何报税》能对你有所帮助!

  • fushunshifangaodengzhuank
    fushunshifangaodengzhuank 2026年10月05日

    本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • fushunshifangaodengzhuank
    fushunshifangaodengzhuank 2026年10月05日

    本文概览:收到红冲发票后,报税的具体步骤如下:将红冲发票信息反馈给开票方,确认发票作废。打开电子税务局平台或登录国税网上申报系统。选择“发票数据”模块或“增值税纳税申报表”。根据发票代码、号码等信息找到红冲发票。填写实际发生金额,进行申报。根据税法规

联系我们

联系:143 0457 151

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注我们