金蝶标准版12月期末怎么反结账

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登入软件,进入【系统】-【期末处理】-【反结账】。

选择反结账的会计期间,并勾选需要反结账的模块(如:总账、应收应付、存货等)。 确认反结账信息无误后,点击【确定】按钮。 系统将进行反结账操作,反结账完成后,系统将提示“反结账成功”。 反结账完成后,需要重新进行结账操作,以确保账务数据的准确性。

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  • 升本说
    升本说 2026年10月05日

    我是公众科技网的签约作者“升本说”!

  • 升本说
    升本说 2026年10月05日

    希望本篇文章《金蝶标准版12月期末怎么反结账》能对你有所帮助!

  • 升本说
    升本说 2026年10月05日

    本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • 升本说
    升本说 2026年10月05日

    本文概览:登入软件,进入【系统】-【期末处理】-【反结账】。 选择反结账的会计期间,并勾选需要反结账的模块(如:总账、应收应付、存货等)。 确认反结账信息无误后,点击【确定】按钮。 系统将进行反结账操作,反结账完成后,系统将提示“反结账成功”。 反结账完成后,需要重新进行结账操作,以确保账务数据的准确性。

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