老师我做的分录先计提在发借管理费用-10000贷应付职工薪酬-工资10000借应付职工薪酬-工资10000贷库存现金10000对吗

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您好!对的。

答其他回答(4条)

  • 卧龙小百科 卧龙小百科认证 2026-10-05 23:53:50

    老师那答案怎么不对呢?答案直接就是借应付职工薪酬贷库存现金不是都得先计提吗?

  • 卧龙小百科 卧龙小百科认证 2026-10-05 23:53:50

    没有之前是借别人的钱发工资然后就发了,老师是不是发工资的时候必须先计提,不计提不行?

  • 卧龙小百科 卧龙小百科认证 2026-10-05 23:53:50

    您好!这个估计是之前有计提过了,现在只是发放吧。

  • 卧龙小百科 卧龙小百科认证 2026-10-05 23:53:50

    您好!正常都是需要计提的。不过有的企业当月支付当月的工资的就没有计提。

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  • 留学心理程
    留学心理程 2026年10月05日

    我是公众科技网的签约作者“留学心理程”!

  • 留学心理程
    留学心理程 2026年10月05日

    希望本篇文章《老师我做的分录先计提在发借管理费用-10000贷应付职工薪酬-工资10000借应付职工薪酬-工资10000贷库存现金10000对吗》能对你有所帮助!

  • 留学心理程
    留学心理程 2026年10月05日

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  • 留学心理程
    留学心理程 2026年10月05日

    本文概览:您好!对的。

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