问问题描述
老师我做的分录先计提在发借管理费用-10000贷应付职工薪酬-工资10000借应付职工薪酬-工资10000贷库存现金10000对吗,在线蹲一个救命答案,感谢!
答精选答案

您好!对的。
答其他回答(4条)
-
老师那答案怎么不对呢?答案直接就是借应付职工薪酬贷库存现金不是都得先计提吗?
-
没有之前是借别人的钱发工资然后就发了,老师是不是发工资的时候必须先计提,不计提不行?
-
您好!这个估计是之前有计提过了,现在只是发放吧。
-
您好!正常都是需要计提的。不过有的企业当月支付当月的工资的就没有计提。
本文来自作者[留学心理程]投稿,不代表公众科技网立场,如若转载,请注明出处:https://www.cpst.net.cn/jingxuan/224846.html

评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“留学心理程”!
希望本篇文章《老师我做的分录先计提在发借管理费用-10000贷应付职工薪酬-工资10000借应付职工薪酬-工资10000贷库存现金10000对吗》能对你有所帮助!
本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:您好!对的。