内部审计的主要业务是什么

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公司内部审计工作内容:

1、检查、评估、评价企业内部控制的健全性和有效性。

2、评价经济活动的效率与效果。

3、监督企业财务与运营管理信息传递的真实性、可靠性和完整性。

4、维护企业资产的安全与完整。

5、检查企业各项经济活动对法律、法规和合同的遵守情况及识别、调查舞弊行为(其实是监察职责)。内部审计以“查错防弊”为基本职能,以“增值服务”为主导职能,通过实施审计活动,履行以下职责促成控股集团“改善整体运营能力,提升风险管控水平,达成战略与业务目标”

答其他回答(1条)

  • 内部审计的主要任务是对资金、财产的完整、安全进行监督检査。对财务收支计划、经费预算、信贷计划、外汇收支计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督。对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检査。

    即内部审计的主要任务是:

    一是对资金、财务的完整、安全进行监督检查。 二是对财务收支计划、经营预算和经济合同的执行情况及 其经济效益进行审计监督。三是对企业的会计报表、决算的真实性和正确性进行审计,并签署意见。

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评论列表(4条)

  • Jacko泰川
    Jacko泰川 2026年09月30日

    我是公众科技网的签约作者“Jacko泰川”!

  • Jacko泰川
    Jacko泰川 2026年09月30日

    希望本篇文章《内部审计的主要业务是什么》能对你有所帮助!

  • Jacko泰川
    Jacko泰川 2026年09月30日

    本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • Jacko泰川
    Jacko泰川 2026年09月30日

    本文概览:公司内部审计工作内容:1、检查、评估、评价企业内部控制的健全性和有效性。2、评价经济活动的效率与效果。3、监督企业财务与运营管理信息传递的真实性、可靠性和完整性。4、维护企业资产的安全与完整。5、检查企业各项经济活动对法律、法规和合同的遵守情况及识别、调查舞弊行为(其实是监察职责)。内部审计以“查错防弊”为基本职能,以“增值服务”为主导职能,通过实施审计活动,履行以下职责促成控股集团“改善整体运营能力,提升风险管控水平,达成战略与业务目标”

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