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金蝶kis怎么反结账,求大佬施舍一个解决方案,感激不尽!
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在金蝶KIS中,反结账操作需要先进入财务管理模块,然后选择结账管理功能,找到需要反结账的期间进行反结账操作。
在反结账前需要确保该期间没有任何关联的凭证或者业务数据,否则反结账会受到限制。在确认无误后,点击反结账按钮,系统会提示确认该操作,并进行反结账操作。在操作完成后,系统会自动生成相关的反结账凭证和日志,同时取消之前结账所生成的财务报表和科目余额,并恢复可进行业务操作的状态。需要注意的是,反结账操作需谨慎,操作前需要对相关数据进行审核和确认。
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本文概览:在金蝶KIS中,反结账操作需要先进入财务管理模块,然后选择结账管理功能,找到需要反结账的期间进行反结账操作。在反结账前需要确保该期间没有任何关联的凭证或者业务数据,否则反结账会受到限制。在确认无误后,点击反结账按钮,系统会提示确认该操作,并进行反结账操作。在操作完成后,系统会自动生成相关的反结账凭证和日志,同时取消之前结账所生成的财务报表和科目余额,并恢复可进行业务操作的状态。需要注意的是,反结账操作需谨慎,操作前需要对相关数据进行审核和确认。