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反结账(ctrl+f12)
如何你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。
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打开【基础设置】→【会计科目】;
2、单击菜单【文件】→【从模板中引入科目】;
3、单击【科目模板类型】下拉列表,单击选中【新会计准则科目】,然后单击【引入】按钮;
4、在【引入科目】窗口,单击【全选】按钮或单击选中需要使用的科目代码,单击【确定】即可成功引入。
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