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内审部通常包括以下岗位:
审计主管/审计经理 :负责审计部门的整体运营和管理,制定审计计划,确定审计目标,管理审计团队,并负责与外部审计机构进行协调和沟通。
审计专员/审计员 :具体执行审计工作,包括财务审计、内部审计等,确保企业财务报表的准确性,检查内部控制系统的有效性,并发现潜在的风险和问题。
风险管理与合规专员 :确保企业的业务活动符合法规要求,并管理相关的风险,密切关注法规变化,评估和管理企业风险。
审计助理及实习生 :协助审计人员完成日常工作,如整理审计资料、参与现场审计等,为后续成长积累实践经验。
内审委员会 :在一些上市公司中,内审委员会是内审部门的最高决策机构,负责审议审计部提交的工作计划和报告。
审计项目负责人(主审或审计组长) :负责具体审计项目的实施,包括项目方案研究、制定工作计划,以及协调与被审单位及相关部门的工作关系。
审计复核人员 :对审计结果进行复核,确保审计质量。
审计档案管理人员 :负责审计档案的整理、保管和归档。
总审计师 :在一些大型企业或上市公司中,可能设置总审计师岗位,负责内部审计的总体规划和策略。
这些岗位共同协作,确保企业内部审计工作的有效性和效率,帮助企业防范风险,保障企业资产安全,并促进企业合规经营
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评论列表(4条)
我是公众科技网的签约作者“江西学子”!
希望本篇文章《内审部有哪些岗位》能对你有所帮助!
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本文概览:内审部通常包括以下岗位:审计主管/审计经理 :负责审计部门的整体运营和管理,制定审计计划,确定审计目标,管理审计团队,并负责与外部审计机构进行协调和沟通。审计专员/审计员 :具体执行审计工作,包括财务审计、内部审计等,确保企业财务报表的准确性,检查内部控制系统的有效性,并发现潜在的风险和问题。风险管理与合规专员 :确保企业的业务活动符合法规要求,并管理相关的风险,密切关注法规变化,评估和管理企业风险。审计助理及实习生 :协助审计人员完成日常工作,如整理审计资料、参与现场审计等,为后续成长积累实践经验。内审